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   収 支 予 算 書
収 支 予 算 書(案)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで


科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備考
T 収入の部
 1.基本財産運用収入 410 1,000 -590
    基本財産利息 410 1,000 -590
 2.会費収入 12,213,000 12,213,000 0
    正会員会費 7,448,000 7,448,000 0
    学生会員会費 156,000 156,000 0
    賛助会員会費 3,250,000 3,250,000 0
    公共会員会費 528,000 528,000 0
    特別会員会費 831,000 831,000 0
 3.事業収入 8,390,000 9,960,000 -1,570,000
    学術集会事業収入 2,790,000 3,460,000 -670,000
    学術誌発行事業収入 5,600,000 6,500,000 -900,000
  4.雑収入 100,020 150,000 -49,980
    受取利息 20 1,000 -980
    雑収入 100,000 149,000 -49,000
  5.特定預金取崩収入 1,927,779 0 1,927,779
    図書出版積立預金取崩収入 1,514,856 0 1,514,856
    名簿出版積立預金取崩収入 412,923 0 412,923
     当期収入合計(A) 22,631,209 22,324,000 307,209
     前期繰越収支差額 371,697 48,946 322,751
 収入合計(B) 23,002,906 22,372,946 629,960
U 支出の部
 1.事業費 11,421,300 12,720,000 -1,298,700
    臨時雇賃金 85,555 200,000 -114,445
    旅費交通費 1,862,200 1,760,000 102,200
    通信運搬費 1,145,000 2,080,000 -935,000
    消耗品費 118,591 500,000 -381,409
    印刷製本費 5,277,000 6,500,000 -1,223,000
    光熱水料費 0 20,000 -20,000
    賃借料 307,478 100,000 207,478
    委託費 1,421,026 1,060,000 361,026
    雑費 1,204,450 500,000 704,450
 2.管理費 10,928,756 9,223,000 1,705,756
    給料手当 4,388,600 4,300,000 88,600
    福利厚生費 19,950 40,000 -20,050
    会議費 40,000 222,000 -182,000
    旅費交通費 300,000 436,000 -136,000
    通信運搬費 640,000 500,000 140,000
    消耗品費 490,000 200,000 290,000
    修繕費 0 50,000 -50,000
    印刷製本費 180,000 200,000 -20,000
    光熱水料費 170,000 200,000 -30,000
    賃借料 2,485,350 2,475,000 10,350
    事務委託費 200,000 300,000 -100,000
    雑費 2,014,856 300,000 1,714,856
 4.予備費 200,000 200,000 0
    当期支出合計(C)      22,550,056 22,143,000 407,056
    当期収支差額(A)-(C) 81,153 181,000 -99,847
    当期収支差額(B)-(C) 452,850 229,946 222,904
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